Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120095
Číslo faktúry: FD /0026
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OObecný úrad
Dodávateľ: Ivan Kozák
Adresa:
IČO:
Predmet: Toner
Fakturovaná suma s DPH: 34,00
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.01.2012
Dátum splatnosti: 01.02.2012
Dátum úhrady: 26.01.2012
Súbor:
Zverejnené: 20.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov