Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7605546894
Číslo faktúry: FD /0201/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 22,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.06.2016
Dátum vystavenia: 22.06.2016
Dátum splatnosti: 06.07.2016
Dátum úhrady: 30.06.2016
Súbor: FD_0201_16
Zverejnené: 08.09.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov