Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3414269279
Číslo faktúry: FD /0110/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 23,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.03.2017
Dátum vystavenia: 21.03.2017
Dátum splatnosti: 04.04.2017
Dátum úhrady: 06.04.2017
Súbor: FD_0110_17
Zverejnené: 04.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov