Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18102705 |
Číslo faktúry: | FD /0109/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | DEMIFOOD s.r.o. Nové Mes |
Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto |
IČO: | 36324124 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
Súbor: | FD_0109_18 |
Zverejnené: | 31.05.2018 |