Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 19:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8216021115
Číslo faktúry: FD /0262/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 61,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.08.2018
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 14.09.2018
Dátum úhrady: 07.09.2018
Súbor: FD_0262_18
Zverejnené: 16.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov