Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 20:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508001
Číslo faktúry: FD /0406/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: TELEFON
Fakturovaná suma s DPH: 61,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 11.01.2019
Súbor: FD_0406_18
Zverejnené: 14.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov