Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 22:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1183620801
Číslo faktúry: FD /0411/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 14,59
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 11.01.2019
Súbor: FD_0411_18
Zverejnené: 14.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov