Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 19:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 319040017
Číslo faktúry: FD /0157/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Technické služby,a.s.
Adresa: Železničná 465,90501 Senica
IČO: 36228443
Predmet: TKO
Fakturovaná suma s DPH: 89,90
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.04.2019
Dátum vystavenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0157_19
Zverejnené: 14.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov