Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 319050017
Číslo faktúry: FD /0179/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Technické služby,a.s.
Adresa: Železničná 465,90501 Senica
IČO: 36228443
Predmet: odvoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 89,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.05.2019
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 14.06.2019
Dátum úhrady: 07.06.2019
Súbor: FD_0179_19
Zverejnené: 13.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov