Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508001
Číslo faktúry: FD /0183/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 61,09
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.05.2019
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 14.06.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0183_19
Zverejnené: 13.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov