Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 71905091
Číslo faktúry: FD /0178/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Technické služby,a.s.
Adresa: Železničná 465,90501 Senica
IČO: 36228443
Predmet: popl.tko
Fakturovaná suma s DPH: 73,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.05.2019
Dátum vystavenia: 30.05.2019
Dátum splatnosti: 13.06.2019
Dátum úhrady: 07.06.2019
Súbor: FD_0178_19
Zverejnené: 13.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov