Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 319060012
Číslo faktúry: FD /0231/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Technické služby,a.s.
Adresa: Železničná 465,90501 Senica
IČO: 36228443
Predmet: odvoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 1027,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2019
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum úhrady: 19.07.2019
Súbor: FD_0231_19
Zverejnené: 19.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov