Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0335/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Flyteam s.r.o. Senica
Adresa: Priemyselná 281/41,90501 Senica
IČO: 36256099
Predmet: vývoz žumpy ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 86,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.10.2019
Dátum vystavenia: 07.10.2019
Dátum splatnosti: 21.10.2019
Dátum úhrady: 18.10.2019
Súbor: FD_0335_19
Zverejnené: 21.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov