Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0360/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 28,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.10.2019
Dátum vystavenia: 23.10.2019
Dátum splatnosti: 06.11.2019
Dátum úhrady: 30.10.2019
Súbor: FD_0360_19
Zverejnené: 21.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov