Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 19:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0413/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 64,06
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.11.2019
Dátum vystavenia: 30.11.2019
Dátum splatnosti: 14.12.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0413_19
Zverejnené: 19.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov