Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0067/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 28,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.02.2020
Dátum vystavenia: 21.02.2020
Dátum splatnosti: 06.03.2020
Dátum úhrady: 05.03.2020
Súbor: FD_0067_020
Zverejnené: 07.04.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov