Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0025/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 28,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.01.2020
Dátum vystavenia: 21.01.2020
Dátum splatnosti: 04.02.2020
Dátum úhrady: 31.01.2020
Súbor: FD_0025_020
Zverejnené: 07.04.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov