Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0037/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 10,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2020
Dátum vystavenia: 31.01.2020
Dátum splatnosti: 14.02.2020
Dátum úhrady: 07.02.2020
Súbor: FD_0037_020
Zverejnené: 07.04.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov