Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0145/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 27,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.04.2020
Dátum vystavenia: 21.04.2020
Dátum splatnosti: 05.05.2020
Dátum úhrady: 30.04.2020
Súbor: FD_0145_020
Zverejnené: 22.09.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov