Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0419/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 10,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.12.2020
Dátum vystavenia: 02.12.2020
Dátum splatnosti: 16.12.2020
Dátum úhrady: 11.12.2020
Súbor: FD_0419_020
Zverejnené: 26.01.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov