Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 34162207052
Číslo faktúry: FD /0178/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 23,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.05.2017
Dátum vystavenia: 22.05.2017
Dátum splatnosti: 05.06.2017
Dátum úhrady: 02.06.2017
Súbor: FD_0178_17
Zverejnené: 03.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov