Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 11:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1183620801
Číslo faktúry: FD /0329/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 14,59
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.09.2017
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum úhrady: 09.10.2017
Súbor: FD_0329_17
Zverejnené: 31.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov