Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508001
Číslo faktúry: FD /0402/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon obec
Fakturovaná suma s DPH: 60,48
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.11.2017
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0402_17
Zverejnené: 07.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov