Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508002
Číslo faktúry: FD /0393/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 26,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.11.2017
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 05.12.2017
Dátum úhrady: 01.12.2017
Súbor: FD_0393_17
Zverejnené: 07.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov