Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508002
Číslo faktúry: FD /0163/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 25,63
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.05.2018
Dátum vystavenia: 22.05.2018
Dátum splatnosti: 05.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0163_18
Zverejnené: 31.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov