Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508001
Číslo faktúry: FD /0140/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 61,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.04.2018
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 14.05.2018
Dátum úhrady: 11.05.2018
Súbor: FD_0140_18
Zverejnené: 31.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov