Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 04:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 51801126
Číslo faktúry: FD /0156/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: PYROTEAM s.r.o.
Adresa: ,90631 Hlboké 182
IČO: 36241903
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov OÚ
Fakturovaná suma s DPH: 28,32
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.05.2018
Dátum vystavenia: 21.05.2018
Dátum splatnosti: 04.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0156_18
Zverejnené: 31.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov