Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508002
Číslo faktúry: FD /0295/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 23,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.09.2018
Dátum vystavenia: 21.09.2018
Dátum splatnosti: 05.10.2018
Dátum úhrady: 01.10.2018
Súbor: FD_0295_18
Zverejnené: 16.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov