Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2121103684
Číslo faktúry: FD /0041
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OObecný úrad
Dodávateľ: SOZA Bratislava
Adresa:
IČO:
Predmet: Odmena
Fakturovaná suma s DPH: 14,28
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 13.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 20.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov