Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 09:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 320109
Číslo faktúry: FD /0045
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OObecný úrad
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar
Fakturovaná suma s DPH: 247,03
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.02.2012
Dátum splatnosti: 20.02.2012
Dátum úhrady: 13.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 20.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov