Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0318/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Osuské
Dodávateľ: Slovak Telekom ,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 27,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.09.2019
Dátum vystavenia: 21.09.2019
Dátum splatnosti: 05.10.2019
Dátum úhrady: 04.10.2019
Súbor: FD_0318_19
Zverejnené: 21.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov