Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 312020017
Číslo faktúry: FD /0049
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OObecný úrad
Dodávateľ: Technické služby,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Odvoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 94,61
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 14.02.2012
Dátum úhrady: 13.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 20.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov