Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14321047 |
Číslo faktúry: | 0073 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
IČO: | 36224022 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2014 |
Dátum úhrady: | 20.03.2014 |
Súbor: | 0073 |
Zverejnené: | 08.05.2014 |